一、概况
(一)主要职责
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
2、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
3、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。
4、推动全乡物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(二)部门预算单位构成
交口县回龙乡人民政府设3个内设机构:1、党政综合办公室;2、经济发展办公室;3社会事务办公室。下属农村综合便民服务中心一个事业单位。回龙乡人民政府共有行政编制19人,事业编制21人,经费自理人数2人,退休人员9人,遗属补助人员7人。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我单位2018年收入预算1226.3266万元,比2017年减少 48.9683万元,增加人员工资福利收入0.59万元;增加日常公用经费27.84万元,减少对个人和家庭补助收入66.15万元,基本收入减少37.7万元。项目收入共减少11.2644万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出368.7462万元,比2017年减少37.7003万元,增加人员工资福利收入0.59万元;增加日常公用经费27.84万元,减少对个人和家庭补助收入66.15万元。
2.2018年项目支出857.5804万元,其中:一般公共预算安排857.5840万元,政府性基金0万元,2017年项目支出安排868.8484万元,其中:一般公共预算安排868.8484万元,政府性基金0万元,2018年比2017年项目支出增加或减少11.2644万元。项目支出主要用于民生类项目支出395.5988万元,经常性项目支出62万元,事业发展类项目支出399.9816万元。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算8.8万元,比2017年增加1.3万元,其中:公务接待费1.3万元,比2017年减少1.2万元,公务用车运行维护费7.5万元 ,比2017年增加2.5万元。
按照国内公务接待费用占人员经费及日常公用经费比例的2%预算,公务接待费总额为1.3万元,同比上年减少。2018年公务用车保有量为3辆,与上年相比无变动,但由于上山下乡,进村入户增多,故比上年增加2.5万元。
(三)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2018年无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2018年无此项支出。
(四)机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算95.7050万元,比2017年预算增加27.865万元。主要是因财政标准提高,扶贫工作需要导致一般公用支出增加。
(五)政府采购情况
我单位2018年无政府采购。
(四)其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车3辆,具体包括:党委书记公务用车一辆、乡长公务用车一辆、安全监管公务用车一辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1700平方米,具体包括:新会议室、中式平房、回龙乡政府办公大楼。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。