一、概况
(一)主要职能
1. 团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段
的基本路线而奋斗,在建设中国特色社会主义实践中锻炼成为“四有”新人,发挥党的助手和后备军作用。
2. 参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府
委托的有关青年工作事物,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
3.在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。
(二)机构设置情况
共青团交口县委现有编制5人,实有全额财政在职人员6人。遗属补助人员4人。
(三)基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我单位2018年收入预算63.96万元,比2017年减少0.9万元,减少主要原应是2018年减少3名下乡人员定员定额经费预算。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出58.96万元,比2017年减少0.9万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,2018年减少3名下乡人员定员定额经费预算。
2.2018年项目支出5万元,其中:一般公共预算安排5万元,政府性基金 0万元,2017年项目支出安排5万元,其中:一般公共预算安排5万元,政府性基金0万元,2018年与2017年项目支出无增减变化。项目支出主要用于五四,六一等活动支出。
3.“三公”经费情况
我单位无三公经费。
(三)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(四)机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算0.59万元,比2017年预算或减少0.89万元。2018年减少3名下乡人员定员定额经费预算。
(五)政府采购情况
2018年单位无政府采购预算。
(六)其他说明
1.车辆情况
我单位无预算编制汽车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计45平方米,具体包括:书记办公室,副书记办公室,单位办公室每间15平米。
3.绩效管理情况
我单位无涉及项目设定绩效目标管理的项目。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。