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交口县治超办2019年部门决算公开说明

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2020-09-23 10:16 来源:交口县财政局 放大 正常 缩小

  一、概况 

  (一)主要职责 

  贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规,结合工作实际,拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等,并组织实施;代表本级政府协调、督促、检查各治超成员单位完成治潮保畅、保安全任务;按照县政府目标责任管理考核办法,对各成员单位治超履职情况进行考核;负责管理治超站点;负责组织对超限超载车辆的责任倒查工作,督促责任追究到位;承办县委、县政府交办的其它事项。 

  (二)机构设置情况 

  1、部门决算单位构成 

  治超办内设机构有: 3个治超站点、2个无人值守不停车检测点、流动稽查队、站管股、信息中心、办公室,人员编制3人。 

  2、基层决算单位构成 

  无基层预算单位 

  二、部门决算收支情况 

  (一)一般公共预算收支情况 

  1. 一般公共预算收入情况 

  交口县治超办2019年决算总收入为2697594.75元,其中一般公共预算财政拨款收入2481006.75元,上年结转结余216588元. 2018年决算总收入为5091006.62元,其中一般公共预算财政拨款收入4218267.62元,上年结转结余872739元。2019年一般公共预算财政拨款收入比2018年减少1737260.87元,减少原因为治超信息化建设项目支出减少。 

  2. 一般公共预算支出情况 

  (1).2019年基本支出2154298.56元,比2018年减少1726080.06元,包括工资福利支出283929.75元,商品和服务支出1354932.81元,对个人和家庭的补助0元,资本性支出515436元。2019年基本支出主要用于治超工作人员的工资、站点和机关水、电、暖、租赁、办公和治超站点煤改电、维修维护等维持正常运转的各项支出。基本支出减少的主要原因是人员轮岗,缩减各项支出。  

  (2).2019年项目支出522851元,2019年比2018年项目支 

  出减少471189元。项目支出主要用于治超信息化建设项目和站点维修维护。减少原因为治超信息化建设项目支出减少。 

  3. 结余情况 

  我单位2019年结余20445.19元,比2018年减少196142.81   元,减少原因为2019年经费少,支出大。 

  4.“三公”经费情况 

  2019年“三公”经费支出10208元,比2019年预算减少9792元,减少原因为下半年公车改革,比2018年支出减少9792元,减少原因为因公车改革下半年减少公务用车支出。其中: 

  (1)因公出国(境)费支出0元。我单位2019 年因公出国(境),无相关支出。 

  (2)公务用车购置及运行维护费支出 10208元。我单位 2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少9792元,降低49%,主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费拨付。较上年减少9792元,降低49%,主要原因是因公车改革下半年减少公务用车支出。其中:  

  公务用车购置费:我单位2019 年公务用车购置量为0辆, 发生“公务用车购置”经费支出0元。 

  公务用车运行维护费:我单位 2019 年公务用车保有量5  辆,编制用车1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少9792元,降低49%, 主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费拨付;较上年支出减少9792元,降低49%,主要原因是因公车改革下半年减少公务用车支出。 

  (3)公务接待费支出0元。我单位2019 年无公务接待相关支出。 

  (二)政府性基金收支情况 

  1.政府性基金收入情况 

  我单位2019年政府性基金收入0元,与2018年相比无变动. 

  2. 政府性基金支出情况 

  我单位2019年政府性基金支出0元,与2018年相比无变动. 

  (三)政府采购情况 

  我单位2019年政府采购支出1382500元,其中:政府采购货物903000元,政府采购工程479500万元。 

  (四)绩效管理情况 

  我单位共1个项目设定绩效目标管理,主要是信息化建设项目,涉及一般公共预算财政拨款支出388702元。 

  信息化建设项目绩效目标:保证站点数据实时传输到科技治超信息化监管平台,并与省市平台对接。 

  (五)国有资产占有使用情况 

  1.车辆情况 

  我单位决算编制公务用车1辆,实有车辆5辆。 

  2.房屋情况 

  我单位房屋主要是石口、辛庄、靳家沟3个超限检测站点办公用房,面积为 2250平方米。 

  3.其他国有资产占有使用情况 

  我单位除车辆及房屋外,主要资产包括家具用具、通用类和专用办公设备,共计12980231元。 

  (六)其他需要说明的情况 

  我单位2019年无政府基金预算,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。 

  三、名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

   附件:交口县治超办2019年部门决算公开说明表 

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