一、概况
(一)主要职责
贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规,结合工作实际,拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等,并组织实施;代表本级政府协调、督促、检查各治超成员单位完成治潮保畅、保安全任务;按照县政府目标责任管理考核办法,对各成员单位治超履职情况进行考核;负责管理治超站点;负责组织对超限超载车辆的责任倒查工作,督促责任追究到位;承办县委、县政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
1、部门决算单位构成
治超办内设机构有: 3个治超站点、2个无人值守不停车检测点、流动稽查队、办案大厅、站管股、信息中心、办公室,人员编制3人。
2、基层决算单位构成
无基层预算单位
二、部门决算收支情况
(一)一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
交口县治超办2018年决算总收入为5091006.62元,其中一般公共预算财政拨款收入4218267.62元,上年结转结余872739元。 2017年决算总收入为4740465.8元,其中一般公共预算财政拨款收入3150751.8元,上年结转结余1589714元。2018年一般公共预算财政拨款收入比2017年增加1067515.82元,增加原因为2018年实施治超信息化建设项目。
2. 一般公共预算支出情况
(1).2018年基本支出3880378.62元,比2017年增加785118.82元,包括工资福利支出1370758.62元,商品和服务支出1176821元,对个人和家庭的补助0元,资本性支出1332799元。2018年基本支出主要用于治超工作人员的工资、站点和机关水、电、暖、租赁、办公和动态磅设施升级改造等维持正常运转的各项支出。基本支出增加的主要原因是财政统发人员工资提高、站点动态磅进行升级改造。
(2).2018年项目支出994040元,2018年比2017年项目支出增加22344元。项目支出主要用于治超信息化建设项目。增加原因为2018年进行了科技治超信息化平台建设。
3. 结余情况
我单位2018年结余216588元,比2017年减少656151元,减少原因为2017年底站点运营经费下拨,2018年加快支出进度。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费支出2万元,比2017年减少0.2万元,减少原因为厉行节约,缩减各项支出。其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费2万元 ,比2017年减少0.2万元,减少原因为厉行节约,缩减各项支出。公务用车购置费0元。
(二)政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2018年政府性基金收入0万元,与2017年相比无变动。
2. 政府性基金支出情况
我单位2018年政府性基金支出0万元,与2017年相比无变动。
(三)机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费支出354340元,比2017年减少135593元。减少原因为厉行节约,缩减各项支出。
(四)政府采购情况
我单位2018年政府采购支出2641620元,其中:政府采购货物2329620万元,政府采购服务312000万元。
(五)绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理,主要是信息化建设项目,涉及一般公共预算财政拨款支出994040元。
信息化建设项目绩效目标:建立治超信息管理指挥系统平台,治超站点治超信息管理指挥系统联网建设,实现站点数据实时传输,并与省市平台对接。
(六)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位决算编制公务用车1辆,实有车辆5辆。
2.房屋情况
我单位房屋主要是石口、辛庄、靳家沟3个超限检测站点办公用房,面积为 2250平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外,主要资产包括家具用具、通用类和专用办公设备,共计8748168元。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。