交口县治超办
2017年部门预算公开说明
一、概况
(一)主要职能
贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规,结合工作实际,拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等,并组织实施;代表本级政府协调、督促、检查各治超成员单位完成治潮保畅、保安全任务;按照县政府目标责任管理考核办法,对各成员单位治超履职情况进行考核;负责管理治超站点;负责组织对超限超载车辆的责任倒查工作,督促责任追究到位;承办县委、县政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
治超办内设机构有: 3个治超站点、2个无人值守不停车检测点、流动稽查队、办案大厅、站管股、信息中心、办公室,人员编制3人。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我单位2017年收入预算174.40万元,比2016年减少8.09万元,减少原因为公用支出和经常性项目支出减少。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出27.40万元,比2016年减少5.09万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是日常公用经费支出减少。
2.2017年项目支出147万元,其中:一般公共预算安排147万元。2016年项目支出安排150万元,其中:一般公共预算安排150万元, 2017年比2016年项目支出减少3万元。项目支出主要用于治超办正常运转的治超工作经费,包括治超工作人员的工资、水、电、暖、维修、办公等各项支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元,和2016年相同,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费2 万元 。
(三)政府性基金预算情况
无
(四)机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算3.03万元,比2016年预算减少1.3万元。减少原因为取暖费和下乡工作经费减少。
(五)其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆,实有车辆5辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计764平方米,具体包括:石口站点、靳家沟站点、辛庄站点、西交则无人值守点 。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 交口县治超办(单位)2017年收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目(类) 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 182.50 174.40 -4.4% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 15.89 -100.0% 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 3.36 100.0% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 1.17 1.02 -13.0% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 179.38 168.02 -6.3% 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 1.95 2.01 3.3% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 单位实有资金户结余金额 15.89 本年收入合计 198.39 174.40 -12.1% 本年支出合计 198.39 174.40 -12.1%
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
交口县治超办 (单位)2017年预算收入总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
168.02 |
168.02 |
|
|
|
|
01 |
公路水路运输 |
168.02 |
168.02 |
|
|
|
|
12 |
公路运输管理 |
168.02 |
168.02 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
174.40 |
174.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
交口县治超办(单位)2017年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.36 |
3.36 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
3.36 |
3.36 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.36 |
3.36 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.02 |
1.02 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.02 |
1.02 |
|
02 |
事业单位医疗 |
1.02 |
1.02 |
|
214 |
交通运输支出 |
168.02 |
21.02 |
147.00 |
01 |
公路水路运输 |
168.02 |
21.02 |
147.00 |
12 |
公路运输管理 |
168.02 |
21.02 |
147.00 |
221 |
住房保障支出 |
2.01 |
2.01 |
|
02 |
住房改革支出 |
2.01 |
2.01 |
|
01 |
住房公积金 |
2.01 |
2.01 |
|
|
合计 |
174.40 |
27.40 |
147.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
交口县治超办 (单位)2017年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
一、一般公共预算 |
174.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
168.02 |
168.02 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
174.40 |
本年支出合计 |
174.40 |
174.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
交口县治超办(单位)2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目(类款项) |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
3.36 |
3.36 |
|
100.0% |
100.0% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
3.36 |
3.36 |
|
100.0% |
100.0% |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
3.36 |
3.36 |
|
100.0% |
100.0% |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
1.02 |
1.02 |
|
-12.8% |
-12.8% |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
|
1.02 |
1.02 |
|
-12.8% |
-12.8% |
|
01 |
行政单位医疗 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
0.60 |
0.60 |
|
1.02 |
1.02 |
|
69.8% |
69.8% |
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
179.38 |
29.38 |
150.00 |
168.02 |
21.02 |
147.00 |
-6.3% |
-28.5% |
-2.0% |
01 |
公路水路运输 |
179.38 |
29.38 |
150.00 |
168.02 |
21.02 |
147.00 |
-6.3% |
-28.5% |
-2.0% |
12 |
公路运输管理 |
179.38 |
29.38 |
150.00 |
168.02 |
21.02 |
147.00 |
-6.3% |
-28.5% |
-2.0% |
221 |
住房保障支出 |
1.95 |
1.95 |
|
2.01 |
2.01 |
|
3.3% |
3.3% |
|
02 |
住房改革支出 |
1.95 |
1.95 |
|
2.01 |
2.01 |
|
3.3% |
3.3% |
|
01 |
住房公积金 |
1.95 |
1.95 |
|
2.01 |
2.01 |
|
3.4% |
3.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
182.50 |
32.50 |
150.00 |
174.40 |
27.40 |
147.00 |
-4.4% |
-15.7% |
-2.0% |
|
|
部门公开表6 |
||||||||||||||
交口县治超办(单位)2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
||||||||||||||
一、工资福利支出 |
21.52 |
|
||||||||||||||
基本工资 |
8.85 |
|
||||||||||||||
津贴补贴 |
0.94 |
|
||||||||||||||
奖金 |
|
|
||||||||||||||
社会保障缴费 |
4.51 |
|
||||||||||||||
绩效工资 |
7.22 |
|
||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
||||||||||||||
职业年金缴费 |
|
|
||||||||||||||
其他工资福利支出 |
|
|
||||||||||||||
二、商品和服务支出 |
3.03 |
|
||||||||||||||
办公费 |
0.84 |
|
||||||||||||||
印刷费 |
|
|
||||||||||||||
水费 |
|
|
||||||||||||||
电费 |
|
|
||||||||||||||
邮电费 |
|
|
||||||||||||||
取暖费 |
|
|
||||||||||||||
物业管理费 |
|
|
||||||||||||||
差旅费 |
|
|
||||||||||||||
维修(护)费 |
|
|
||||||||||||||
会议费 |
|
|
||||||||||||||
专用燃料费 |
|
|
||||||||||||||
劳务费 |
|
|
||||||||||||||
工会经费 |
|
|
||||||||||||||
福利费 |
0.19 |
|
||||||||||||||
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
||||||||||||||
其他交通费用 |
|
|
||||||||||||||
其他商品和服务支出 |
|
|
||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 |
2.85 |
|
||||||||||||||
离休费 |
|
|
||||||||||||||
奖励金 |
|
|
||||||||||||||
住房公积金 |
2.01 |
|
||||||||||||||
采暖补贴 |
0.84 |
|
||||||||||||||
合计 |
27.40 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
||||||
交口县治超办 (单位)2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
功能科目(类款项) |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
无此项支出内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
部门公开表8 |
||||||||||||||
交口县治超办(单位)2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
||||||||||||||
因公出国(境)费 |
|
|
||||||||||||||
公务接待费 |
|
|
||||||||||||||
公务用车购置及运行费 |
2 |
|
||||||||||||||
①公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||
②公务用车运行维护费 |
2 |
|
||||||||||||||
合 计 |
2 |
|