一、概况
(一)主要职责
1、负责县域小水网的规划与建设。我单位为2017年新增单位。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我部门2018年收入预算13.47万元,比2017年增加8.47万元,主要原因是因为人员的调入。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出8.47万元,比2017年增加8.47万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是由于人员的调入。
2.2018年项目支出0万元,其中:一般公共预算安排0万元,政府性基金0万元,2017年项目支出安排0万元,其中:一般公共预算安排0万元,政府性基金0万元,2018年比2017年项目支出增加0万元。我部门没有项目支出。
3.“三公”经费情况
我部门没有预算三公经费。
(三)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(四)机关运行经费情况
我部门2018年机关运行经费财政拨款预算预算 5万元,与2017年预算没有变动。
(五)政府采购情况
2018年我单位政府采购预算为0万元。
(六)其他说明
1.车辆情况
我部门没有公务用车。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:公开预算.xls

