一、概况
(一)主要职责
1、贯彻落实中央和省委、市委、县委关于对外宣传的方针、政策和指示,
2、研究制定我县对外宣传工作任务措施和口径,并负责督促检查;
3、研究制定我县对外宣传事业发展规划和有关管理制度和办法,并具体组织实施;
4、指导和协调我县各乡镇的对外宣传工作;
5、制定我县对外宣传干部的培训计划,组织安排对外宣传干部的培训工作;
6、统筹安排我县对外宣传基础设施建设;
7、负责安排接待来我县采访的新闻媒体人员,并协助做好相关工作;
8、负责县委、县政府新闻发布的相关工作。
(二)部门预算单位构成
内设综合股、对外交流股、网络新闻宣传管理股三个机构。核定人员编制为5个。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我单位2017年收入预算57.03万元,比2016年减少6.86 万元,减少主要原因是2017年减少了1.32万元公务交通补贴及包村下乡人员经费。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出47.03万元,比2016年减少6.86万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是2017年减少了1.32万元公务交通补贴及包村下乡人员经费。
2.2017年项目支出10万元,其中:一般公共预算安排10万元,政府性基金0万元,2016年项目支出安排10万元,其中:一般公共预算安排10万元,政府性基金0万元。项目支出主要用于宣传报道。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算0.12万元,比2016年减少0.01万元,其中:因公出国(境)费用0万元,2016年0万元;公务接待费0.12万元,比2016年减少0.01万元,主要原因是2017年一般公用支出减少。公务用车运行维护费 0万元 ,2016年0万元,公务用车购置费0元,2016年0万元。
(三)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算0.98万元,比2016年减少0.5万元,减少主要原因是本单位本年度无包村下乡经费。
(五)其他说明
1.车辆情况
我单位无公务用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计60平方米,具体包括:办公室60平方米 。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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部门公开表1 |
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新闻办2017年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目(类) |
预算数 |
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2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
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一、一般公共预算 |
63.89 |
57.03 |
-10.7% |
一般公共服务支出 |
58.47 |
45.07 |
-22.9% |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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5.98 |
100.0% |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
2.17 |
2.39 |
10.1% |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
3.25 |
3.59 |
10.5% |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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…… |
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本年收入合计 |
63.89 |
57.03 |
-10.7% |
本年支出合计 |
63.89 |
57.03 |
-10.7% |
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部门公开表2 |
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新闻办2017年预算收入总表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
45.07 |
45.07 |
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33 |
宣传事务 |
45.07 |
45.07 |
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01 |
行政运行(宣传事务) |
33.80 |
33.80 |
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50 |
事业运行(宣传事务) |
11.27 |
11.27 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
5.98 |
5.98 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
5.98 |
5.98 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.98 |
5.98 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.39 |
2.39 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
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01 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
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02 |
事业单位医疗 |
0.63 |
0.63 |
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03 |
公务员医疗补助 |
0.59 |
0.59 |
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221 |
住房保障支出 |
3.59 |
3.59 |
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02 |
住房改革支出 |
3.59 |
3.59 |
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01 |
住房公积金 |
3.59 |
3.59 |
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合计 |
57.03 |
57.03 |
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部门公开表3 |
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新闻办2017年预算支出总表 |
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|
单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
45.07 |
35.07 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||
33 |
宣传事务 |
45.07 |
35.07 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||
01 |
行政运行(宣传事务) |
33.80 |
23.80 |
10.00 |
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50 |
事业运行(宣传事务) |
11.27 |
11.27 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
5.98 |
5.98 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
5.98 |
5.98 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.98 |
5.98 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.39 |
2.39 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
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01 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
|
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02 |
事业单位医疗 |
0.63 |
0.63 |
|
||||||||||||||||||||||
03 |
公务员医疗补助 |
0.59 |
0.59 |
|
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221 |
住房保障支出 |
3.59 |
3.59 |
|
||||||||||||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
3.59 |
3.59 |
|
||||||||||||||||||||||
01 |
住房公积金 |
3.59 |
3.59 |
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合计 |
57.03 |
47.03 |
10.00 |
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部门公开表4 |
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新闻办2017年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算 |
57.03 |
一、一般公共服务支出 |
45.07 |
45.07 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
5.98 |
5.98 |
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九、社会保险基金支出 |
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|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
2.39 |
2.39 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
3.59 |
3.59 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
57.03 |
本年支出合计 |
57.03 |
57.03 |
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部门公开表5 |
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新闻办2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
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2016年预算数 |
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|
2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
58.47 |
48.47 |
10.00 |
45.07 |
35.07 |
10.00 |
-22.9% |
-27.6% |
|
|||||||||||||||||
33 |
宣传事务 |
58.47 |
48.47 |
10.00 |
45.07 |
35.07 |
10.00 |
-22.9% |
-27.6% |
|
|||||||||||||||||
01 |
行政运行(宣传事务) |
44.57 |
34.57 |
10.00 |
33.80 |
23.80 |
10.00 |
-24.2% |
-31.2% |
|
|||||||||||||||||
50 |
事业运行(宣传事务) |
13.90 |
13.90 |
|
11.27 |
11.27 |
|
-18.9% |
-18.9% |
|
|||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.17 |
2.17 |
|
2.39 |
2.39 |
|
10.1% |
10.1% |
|
|||||||||||||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
|
2.39 |
2.39 |
|
10.1% |
10.1% |
|
|||||||||||||||||
01 |
行政单位医疗 |
1.06 |
1.06 |
|
1.17 |
1.17 |
|
10.4% |
10.4% |
|
|||||||||||||||||
02 |
事业单位医疗 |
0.57 |
0.57 |
|
0.63 |
0.63 |
|
10.5% |
10.5% |
|
|||||||||||||||||
03 |
公务员医疗补助 |
0.53 |
0.53 |
|
0.59 |
0.59 |
|
11.3% |
11.3% |
|
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
3.25 |
3.25 |
|
3.59 |
3.59 |
|
10.5% |
10.5% |
|
|||||||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
3.25 |
3.25 |
|
3.59 |
3.59 |
|
10.5% |
10.5% |
|
|||||||||||||||||
01 |
住房公积金 |
3.25 |
3.25 |
|
3.59 |
3.59 |
|
10.5% |
10.5% |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
63.89 |
53.89 |
10.00 |
57.03 |
47.03 |
10.00 |
-10.7% |
-12.7% |
|
|||||||||||||||||
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部门公开表6 |
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新闻办2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位:万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
38.78 |
|
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基本工资 |
16.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 |
8.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||
奖金 |
0.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 |
2.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
绩效工资 |
4.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 |
3.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||
办公费 |
0.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
印刷费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
水费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
邮电费 |
0.18 |
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取暖费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
物业管理费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
差旅费 |
0.45 |
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维修(护)费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
会议费 |
|
|
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培训费 |
|
|
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公务接待费 |
0.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||
专用材料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
专用燃料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
劳务费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
工会经费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
福利费 |
0.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 |
2.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 |
4.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||
离休费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
生活补助 |
|
|
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医疗费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
奖励金 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
住房公积金 |
3.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
采暖补贴 |
1.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
合计 |
47.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
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部门公开表7 |
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新闻办2017年政府性基金预算支出表 |
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|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
功能科目(类款项) |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||||
11 |
公共租赁住房支出 |
|
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|
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|
|
|
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|||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
部门公开表8 |
|||||||||||||||||||||||||
新闻办2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 |
|
|
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公务接待费 |
0.12 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合 计 |
0.12 |
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