一、部门基本情况
我中心基本职能是综合协调、统筹规划全县经济体制改革工作,指导有关部门和乡镇(村)经济体制改革规划制定和实施,指导和推进全县企业改革,督促检查改革规划、方案的执行。我单位设3个内设机构,分别为:办公室、综合调研与县域经济股、企业改革指导股,核定编制数为5人,现有在编职工5人,其中科级干部2人,科级以下3人。
二、主要数据变动情况
我单位2018年预算数与2017年预算数相比,主要为基本支出中的人员支出增加,主要变动原因为人员增加。
三、2018年主要工作任务
1、认真学习业务知识,提高自身能力、素质。
2、加强调查研究、掌握一手资料,为县政府领导决策和指导企业运行提供可行的依据和信息。
3、积极探讨企业转型发展的新思路、新办法。
4、认真学习党的十九大精神、习近平主席系列讲话以及新《中国共产党章程》,做到思想上、政治上始终与县委县政府保持高度一致。5、认真完成县委、县政府和上级主管部门安排的各项任务。
四、2018年部门收支预算总体情况
(一)支出预算
1、2018年支出预算 50.2 万元,比2017年部门预算数增加 11.1 万元。基本支出 50.2 万元,比上年增加 11.1 万元。增加的主要原因是人员增加,工资增加。
2、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算0万元,与2017年相同;公务接待费0万元,与2017年相同;公务用车运行维护费0万元 ,与2017年相同;公务用车购置费0万元,与2017年相同;政拨款支出安排的出国(境)费0万元,与2017年相同。
(二)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我办2018年无政府性基金收入预算,与2017年相同。
2. 政府性基金支出预算情况
我办2018年无政府性基金支出预算,与2017年相同。
(三)政府采购情况
我办2018年无政府采购预算。
(四)其他说明
1.车辆情况
我办无预算编制车辆,实际也未配备公务用车。
2.房屋情况
我办办公用房面积合计30.4平方米,总计2间办公室。
3.绩效管理情况
我中心无项目设定绩效目标管理。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。