一、部门主要职责及构成
1、根据县政府统一部署,组织有关部门和研究机构对本县重大经济体制改革方案进行研究和改进,为县政府决策提供建议和咨询;研究拟定县经济体制改革中长期规划和年度经济体制改革计划;研究拟定经济体制改革综合配套方案和政策。
2、根据县政府领导授权,办理有关专项改革方案实施中的衔接工作。跟踪调查改革方案执行情况,及时提出对策建议。
3、调查研究全县改革重大方针政策实施情况,及时总结经验,对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。
4、参与全县国有经济布局调整和国有企业改制等工作。协同有关部门抓好企业改革,负责现代企业制度和股份改革工作,参与研究和推进国有资产管理、运营和监督体制改革。
5、研究政府管理经济方式的重大改革问题。
6、研究拟定全县所有制结构调整的政策措施;会同有关部门抓好专项体制改革工作。
7、会同有关部门指导全县综合改革和经济体制改革试点工作;参与研究农村经济体制改革重大问题。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、内设机构及人员编制情况
我中心下设办公室、综合调研与县域经济股、企业改革指导股3个内设机构。行政编制5人,全部为财政拨款。
三、2016年部门收支决算情况说明
(一)收支情况说明
2016年度决算收入总计48.87万元,比2015年增加10.57万元,其主要原因是人员工资增加。
2016年度决算支出总计48.45元,其中:基本支出47.72万元,项目支出0.72万元,年末结转结余0.7万元。比2015年增加10.05万元,增加的主要原因是人员工资增加。
(二)“三公经费”支出情况说明
2016年无三公经费支出。
交口县体改中心
二0一七年九月十二日
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县经济体制改革研究中心 |
金额单位:元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
488,690.83 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
349,054.11 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
81,297.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
22,437.72 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
31,681.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
488,690.83 |
本年支出合计 |
60 |
484,469.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
2,779.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
2,779.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
7,000.00 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
7,000.00 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
0.00 |
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
总计 |
36 |
491,469.83 |
总计 |
70 |
491,469.83 |
2016年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县经济体制改革研究中心 |
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
488,690.83 |
488,690.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
353,275.11 |
353,275.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
353,275.11 |
353,275.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010407 |
经济体制改革研究 |
353,275.11 |
353,275.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22,437.72 |
22,437.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
22,437.72 |
22,437.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
13,124.88 |
13,124.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
2,750.40 |
2,750.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
6,562.44 |
6,562.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县经济体制改革研究中心 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
484,469.83 |
477,232.83 |
7,237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
349,054.11 |
341,817.11 |
7,237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
349,054.11 |
341,817.11 |
7,237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010407 |
经济体制改革研究 |
349,054.11 |
341,817.11 |
7,237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22,437.72 |
22,437.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
22,437.72 |
22,437.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
13,124.88 |
13,124.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
2,750.40 |
2,750.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
6,562.44 |
6,562.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县经济体制改革研究中心 |
金额单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
488,690.83 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
349,054.11 |
349,054.11 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
22,437.72 |
22,437.72 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
488,690.83 |
本年支出合计 |
77 |
484,469.83 |
484,469.83 |
0.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2,779.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2,779.00 |
基本支出结转 |
80 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
491,469.83 |
总计 |
83 |
491,469.83 |
491,469.83 |
0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县经济体制改革研究中心 |
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
484,469.83 |
477,232.83 |
7,237.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
349,054.11 |
341,817.11 |
7,237.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
349,054.11 |
341,817.11 |
7,237.00 |
||
2010407 |
经济体制改革研究 |
349,054.11 |
341,817.11 |
7,237.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
81,297.00 |
81,297.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22,437.72 |
22,437.72 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
22,437.72 |
22,437.72 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
13,124.88 |
13,124.88 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
2,750.40 |
2,750.40 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
6,562.44 |
6,562.44 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31,681.00 |
31,681.00 |
0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县经济体制改革研究中心 |
金额单位:元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
409,128.83 |
302 |
商品和服务支出 |
30,460.00 |
30101 |
基本工资 |
109,728.00 |
30201 |
办公费 |
2,403.00 |
30102 |
津贴补贴 |
129,135.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
40,249.83 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
16,208.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113,808.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
44,881.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7,237.00 |
30311 |
住房公积金 |
31,681.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
120.00 |
30314 |
采暖补贴 |
13,200.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20,700.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
人员经费合计 |
454,009.83 |
公用经费合计 |
30,460.00 |
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
公开08表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县经济体制改革研究中心 |
金额单位:元 |
||
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
0.00 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
23,223.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
0 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 |