一、基本职能
坚持依法行政,切实转变经济发展方式,进一步强化社会管理和公共服务职能,努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变,承办好上级党委、政府交办的工作,现阶段,主要围绕以下五个方面全面履行职能。
(一)执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策,全面落实各项惠农强农政策,认真宣传和执行国家的各项法律法规,加强法制宣传和法律服务,落实计划生育基本国策,推进优生优育,保障和维护农民的合法权益。
(二)发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划,营造发展环境、做好典型示范,指导产业结构调整,发展农业生产基地,发展农村二、三产业,培植特色主导产业;培育龙头企业、农民专业合作经济组织,推进农业产业化经营;强化煤炭安全生产管理。
(三)搞好公共服务。加强农村基础设施建设,加强地质灾害防范;完善农村公共服务体系,充分利用和整合资源,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
(四)维护社会稳定。加强和改进农村社会管理,农村社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高应急处置能力。保证社会公正,维护社会稳定。
(五)推进基层民主。加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度,制定和落实乡规民约,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
二、部门基本情况
根据上述职责,交口县双池镇人民政府分设3个内部机构:1、党政综合办公室;2、经济发展办公室;3、社会事务办公室。
双池镇人民政府编制人数45人,现有在职人员45人,离休人员1人,退休人员10人,遗属4人,经费补助人员3人,机动车辆编制数4辆,其中安监、煤炭专用皮卡车2辆(不占编制)。
三、部门决算情况说明
(一)收入决算情况说明
2016年双池镇人民政府决算总收入2798.66万元,其中:财政拨款收入2715.42万元,纳入预算管理的政府基金性收入27万元,其他收入83.24万元。
(二)支出决算情况说明
部门决算总支出4717.94万元,其中:基本支出1823.54万元,占总支出的38.65%;项目支出2894.4万元,占总支出的61.35%.
1、基本支出情况。人大事务支出5.40万元,行政运行支出257.26万元,一般行政管理事务4.00万元,事业运行支出123.78万元,其他政府办公厅支出53.66万元,事业运行11.83万元,其他组织事务支出25.10万元,其他共产党事务支出3.68万元,培训支出1.00万元,其他文化支出5.00万元,未归口管理的行政单位离退休支出52.66万元,其他行政事业单位离退休支出71.49万元,死亡抚恤支出1.38万元,义务兵优待支出29.60万元,其他优抚支出4.69万元,儿童福利支出1.44万元,其他残疾人事业支出0.29万元,临时救助支出5.00万元,农村五保供养支出0.60万元,其他农村生活救助1.20万元,其他社会保障和就业支出10.00万元,其他医疗卫生与计划生育管理支出3.07万元,行政单位医疗7.10万元,事业单位医疗11.52万元,公务员医疗补助3.55万元,计划生育服务1.00万元,其他计划生育事务支出24.90万元,退耕现金68.87万元,其他退耕还林支出11.70万元,城乡社区规划与管理支出12.00万元,其他城乡社区公共设施支出23.59万元,农业事业运行23.26万元,科技转化与推广服务70.00万元,稳定农民收入补贴107.56万元,森林培育支出464.57万元,林业防灾减灾支出5.00万元,防汛5.00万元,农村人畜饮水支出41.93万元,其他水利支出3.00万元,农村基础设施建设22.00万元,对村民委员会和村党支部的补助189.51万元,,其他农林水支出25.02万元,住房公积金支出30.32万元。
2、项目支出情况。其他政府办公厅支出60.00万元,学前教育支出99.34万元,农村中小学校舍建设支出510.00万元,科技成果转化与扩散支出4.99万元,其他文化体育与传媒支出7.68万元,中央自然灾害生活补助101.36万元,地方自然灾害生活补助7.50万元,其他医疗卫生与计划生育管理支出18.00万元,重大公共卫生专项支出3.11万元,排污费安排支出40.00万元,城乡社区环境卫生168.72万元,农村基础设施建设15.60万元,其他城乡社区公共设施支出10.00万元,农业生产支持补贴4.27万元,农业组织化与产业化经营321.71万元,森林生态效益补偿5.55万元,其他林业支出5.00万元,水利运行与维护5.00万元,抗旱支出9.50万元,对村级一事一议的补助资金89.68万元,,公路养护支出6.30万元,其他公路水路运输支出73.33万元,车辆购置税用于农村公路建设支出105.68万元,国土整治支出10.00万元,地质灾害防治支出523.36万元,地质矿产资源利用与保护支出4.96万元,农村危房改造支出141.09万元,其他政府性基金支出147.09万元,其他支出10.00万元
3、年末结转结余情况。2016年年末结转结余项目资金200.00万元。
(三)政府采购情况及机关运行经费情况说明
双池镇人民政府2016年政府采购金额为0.84万元,机关运行经费为307.06万元。
(四)“三公”经费决算情况说明
双池镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.83万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,公务接待费支出1.98万元。
1、因公出国(境)费
双池镇人民政府2016年无出国(境)安排,不安排经费支出,其因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与2015年决算相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费
双池镇人民政府2016购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费4.85万元。其中:双池镇人民政府2016年无公务购车安排,不安排经费预算,其购置费0万元;运行维护费4.85万元,与2015年决算相比下降,主要用于保障民政救灾抢险、农业农村、森林防火、春防秋防、计划生育、扶贫、新农村及安全等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2016年双池镇人民政府发生公务接待费1.98万元,接待批次98,接待人次1444,主要用于接待省、市、县相关部门来我镇开展工作产生的费用。
交口县双池镇人民政府
2017年9月12日
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
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公开01表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
|
金额单位:元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
27,154,182.52 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
5,447,027.08 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
270,000.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
6,103,394.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
49,933.00 |
六、其他收入 |
7 |
832,400.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
126,800.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
2,872,197.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
722,615.48 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
1,205,716.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
2,299,017.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
17,831,432.96 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
1,853,092.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
5,383,200.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
1,714,070.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
1,570,918.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
27,986,582.52 |
本年支出合计 |
60 |
47,179,412.52 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
21,192,830.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
4,379,295.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
16,813,535.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
2,000,000.00 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
0.00 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
2,000,000.00 |
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
总计 |
36 |
49,179,412.52 |
总计 |
70 |
49,179,412.52 |
2016年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
27,986,582.52 |
27,154,182.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
832,400.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4,465,448.08 |
4,465,448.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
44,000.00 |
44,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,005,353.92 |
4,005,353.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2,317,600.68 |
2,317,600.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
1,237,753.24 |
1,237,753.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
118,342.16 |
118,342.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010650 |
事业运行 |
118,342.16 |
118,342.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
251,000.00 |
251,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
251,000.00 |
251,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
36,752.00 |
36,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
36,752.00 |
36,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
810,000.00 |
810,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050201 |
学前教育 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
88,400.00 |
88,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
38,400.00 |
38,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
38,400.00 |
38,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,537,397.00 |
2,537,397.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,241,540.00 |
1,241,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
526,594.00 |
526,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
714,946.00 |
714,946.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
332,524.00 |
332,524.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
13,824.00 |
13,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
296,000.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
22,700.00 |
22,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
14,400.00 |
14,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081001 |
儿童福利 |
14,400.00 |
14,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
2,933.00 |
2,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,933.00 |
2,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
790,000.00 |
790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
725,000.00 |
725,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
65,000.00 |
65,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
344,856.48 |
344,856.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
221,820.48 |
221,820.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
71,048.16 |
71,048.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
115,248.24 |
115,248.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
35,524.08 |
35,524.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
123,036.00 |
123,036.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
123,036.00 |
123,036.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
688,716.00 |
688,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21106 |
退耕还林 |
688,716.00 |
688,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110602 |
退耕现金 |
688,716.00 |
688,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,469,246.00 |
1,469,246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,349,246.00 |
1,349,246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,349,246.00 |
1,349,246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
13,864,298.96 |
13,295,898.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568,400.00 |
||
21301 |
农业 |
8,843,093.00 |
8,274,693.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568,400.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
222,649.00 |
222,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,075,560.00 |
1,075,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
21,334.00 |
21,334.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
3,846,850.00 |
3,278,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568,400.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
2,976,700.00 |
2,976,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
1,428,500.00 |
1,428,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林培育 |
1,373,000.00 |
1,373,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
55,500.00 |
55,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
425,000.00 |
425,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
330,000.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
2,717,523.96 |
2,717,523.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
822,400.00 |
822,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,895,123.96 |
1,895,123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
230,182.00 |
230,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
230,182.00 |
230,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,557,200.00 |
2,293,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264,000.00 |
||
22001 |
国土资源事务 |
2,557,200.00 |
2,293,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264,000.00 |
||
2200110 |
国土整治 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200111 |
地质灾害防治 |
2,457,200.00 |
2,193,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264,000.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
890,570.00 |
890,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
587,400.00 |
587,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
587,400.00 |
587,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
303,170.00 |
303,170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
303,170.00 |
303,170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
270,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
270,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
270,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年支出决算表
公开03表 |
|||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
47,179,412.52 |
18,235,397.52 |
28,944,015.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,447,027.08 |
4,847,027.08 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
44,000.00 |
44,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,986,932.92 |
4,386,932.92 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2,572,600.68 |
2,572,600.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
1,237,753.24 |
1,237,753.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,136,579.00 |
536,579.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
118,342.16 |
118,342.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010650 |
事业运行 |
118,342.16 |
118,342.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
251,000.00 |
251,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
251,000.00 |
251,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
36,752.00 |
36,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
36,752.00 |
36,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
6,103,394.00 |
10,000.00 |
6,093,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
993,394.00 |
0.00 |
993,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050201 |
学前教育 |
993,394.00 |
0.00 |
993,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5,100,000.00 |
0.00 |
5,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
5,100,000.00 |
0.00 |
5,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
49,933.00 |
0.00 |
49,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
49,933.00 |
0.00 |
49,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
49,933.00 |
0.00 |
49,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
126,800.00 |
50,000.00 |
76,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
76,800.00 |
0.00 |
76,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
76,800.00 |
0.00 |
76,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,872,197.00 |
1,783,597.00 |
1,088,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,241,540.00 |
1,241,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
526,594.00 |
526,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
714,946.00 |
714,946.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
356,724.00 |
356,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
13,824.00 |
13,824.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
296,000.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
46,900.00 |
46,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
14,400.00 |
14,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081001 |
儿童福利 |
14,400.00 |
14,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
2,933.00 |
2,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,933.00 |
2,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
1,088,600.00 |
0.00 |
1,088,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
1,013,600.00 |
0.00 |
1,013,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员供养 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
农村五保供养支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
722,615.48 |
511,515.48 |
211,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
210,699.00 |
30,699.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
210,699.00 |
30,699.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
31,100.00 |
0.00 |
31,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
31,100.00 |
0.00 |
31,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
221,820.48 |
221,820.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
71,048.16 |
71,048.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
115,248.24 |
115,248.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
35,524.08 |
35,524.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
258,996.00 |
258,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
248,996.00 |
248,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
1,205,716.00 |
805,716.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110307 |
排污费安排的支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21106 |
退耕还林 |
805,716.00 |
805,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110602 |
退耕现金 |
688,716.00 |
688,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110699 |
其他退耕还林支出 |
117,000.00 |
117,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,299,017.00 |
355,857.00 |
1,943,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
235,857.00 |
235,857.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
235,857.00 |
235,857.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,687,160.00 |
0.00 |
1,687,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,687,160.00 |
0.00 |
1,687,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
17,831,432.96 |
9,568,514.96 |
8,262,918.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
9,123,827.00 |
2,008,209.00 |
7,115,618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
232,649.00 |
232,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,075,560.00 |
1,075,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
42,668.00 |
0.00 |
42,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
3,855,850.00 |
0.00 |
3,855,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
3,217,100.00 |
0.00 |
3,217,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
4,801,221.00 |
4,695,721.00 |
105,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林培育 |
4,645,721.00 |
4,645,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
55,500.00 |
0.00 |
55,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130234 |
林业防灾减灾 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
644,279.00 |
499,279.00 |
145,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
95,000.00 |
0.00 |
95,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
419,279.00 |
419,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
2,791,923.96 |
1,895,123.96 |
896,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
896,800.00 |
0.00 |
896,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,895,123.96 |
1,895,123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
250,182.00 |
250,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
250,182.00 |
250,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
1,853,092.00 |
0.00 |
1,853,092.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
796,292.00 |
0.00 |
796,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140106 |
公路养护 |
63,000.00 |
0.00 |
63,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
733,292.00 |
0.00 |
733,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
1,056,800.00 |
0.00 |
1,056,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1,056,800.00 |
0.00 |
1,056,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
5,383,200.00 |
0.00 |
5,383,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
国土资源事务 |
5,383,200.00 |
0.00 |
5,383,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200110 |
国土整治 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200111 |
地质灾害防治 |
5,233,600.00 |
0.00 |
5,233,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
49,600.00 |
0.00 |
49,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,714,070.00 |
303,170.00 |
1,410,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,410,900.00 |
0.00 |
1,410,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
1,410,900.00 |
0.00 |
1,410,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
303,170.00 |
303,170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
303,170.00 |
303,170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1,570,918.00 |
0.00 |
1,570,918.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,470,918.00 |
0.00 |
1,470,918.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,470,918.00 |
0.00 |
1,470,918.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
金额单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,884,182.52 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5,447,027.08 |
5,447,027.08 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
270,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
6,103,394.00 |
6,103,394.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
49,933.00 |
49,933.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
126,800.00 |
126,800.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,872,197.00 |
2,872,197.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
722,615.48 |
722,615.48 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
1,205,716.00 |
1,205,716.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
2,299,017.00 |
2,143,017.00 |
156,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
17,263,032.96 |
17,263,032.96 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
1,853,092.00 |
1,853,092.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
5,119,200.00 |
5,119,200.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,714,070.00 |
1,714,070.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
1,570,918.00 |
100,000.00 |
1,470,918.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
27,154,182.52 |
本年支出合计 |
77 |
46,347,012.52 |
44,720,094.52 |
1,626,918.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
21,192,830.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
19,835,912.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
1,356,918.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
48,347,012.52 |
总计 |
83 |
48,347,012.52 |
46,720,094.52 |
1,626,918.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
44,720,094.52 |
18,235,397.52 |
26,484,697.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,447,027.08 |
4,847,027.08 |
600,000.00 |
||
20101 |
人大事务 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
44,000.00 |
44,000.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,986,932.92 |
4,386,932.92 |
600,000.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2,572,600.68 |
2,572,600.68 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
1,237,753.24 |
1,237,753.24 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,136,579.00 |
536,579.00 |
600,000.00 |
||
20106 |
财政事务 |
118,342.16 |
118,342.16 |
0.00 |
||
2010650 |
事业运行 |
118,342.16 |
118,342.16 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
251,000.00 |
251,000.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
251,000.00 |
251,000.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
36,752.00 |
36,752.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
36,752.00 |
36,752.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
6,103,394.00 |
10,000.00 |
6,093,394.00 |
||
20502 |
普通教育 |
993,394.00 |
0.00 |
993,394.00 |
||
2050201 |
学前教育 |
993,394.00 |
0.00 |
993,394.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5,100,000.00 |
0.00 |
5,100,000.00 |
||
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
5,100,000.00 |
0.00 |
5,100,000.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
49,933.00 |
0.00 |
49,933.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
49,933.00 |
0.00 |
49,933.00 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
49,933.00 |
0.00 |
49,933.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
126,800.00 |
50,000.00 |
76,800.00 |
||
20701 |
文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
76,800.00 |
0.00 |
76,800.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
76,800.00 |
0.00 |
76,800.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,872,197.00 |
1,783,597.00 |
1,088,600.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,241,540.00 |
1,241,540.00 |
0.00 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
526,594.00 |
526,594.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
714,946.00 |
714,946.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
356,724.00 |
356,724.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
13,824.00 |
13,824.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
296,000.00 |
296,000.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
46,900.00 |
46,900.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
14,400.00 |
14,400.00 |
0.00 |
||
2081001 |
儿童福利 |
14,400.00 |
14,400.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
2,933.00 |
2,933.00 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,933.00 |
2,933.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
1,088,600.00 |
0.00 |
1,088,600.00 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
1,013,600.00 |
0.00 |
1,013,600.00 |
||
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
||
20820 |
临时救助 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员供养 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
2082102 |
农村五保供养支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
722,615.48 |
511,515.48 |
211,100.00 |
||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
210,699.00 |
30,699.00 |
180,000.00 |
||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
210,699.00 |
30,699.00 |
180,000.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
31,100.00 |
0.00 |
31,100.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
31,100.00 |
0.00 |
31,100.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
221,820.48 |
221,820.48 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
71,048.16 |
71,048.16 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
115,248.24 |
115,248.24 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
35,524.08 |
35,524.08 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
258,996.00 |
258,996.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
248,996.00 |
248,996.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
1,205,716.00 |
805,716.00 |
400,000.00 |
||
21103 |
污染防治 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
||
2110307 |
排污费安排的支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
||
21106 |
退耕还林 |
805,716.00 |
805,716.00 |
0.00 |
||
2110602 |
退耕现金 |
688,716.00 |
688,716.00 |
0.00 |
||
2110699 |
其他退耕还林支出 |
117,000.00 |
117,000.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,143,017.00 |
355,857.00 |
1,787,160.00 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
235,857.00 |
235,857.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
235,857.00 |
235,857.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,687,160.00 |
0.00 |
1,687,160.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,687,160.00 |
0.00 |
1,687,160.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
213 |
农林水支出 |
17,263,032.96 |
9,568,514.96 |
7,694,518.00 |
||
21301 |
农业 |
8,555,427.00 |
2,008,209.00 |
6,547,218.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
232,649.00 |
232,649.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,075,560.00 |
1,075,560.00 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
42,668.00 |
0.00 |
42,668.00 |
||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
3,287,450.00 |
0.00 |
3,287,450.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
3,217,100.00 |
0.00 |
3,217,100.00 |
||
21302 |
林业 |
4,801,221.00 |
4,695,721.00 |
105,500.00 |
||
2130205 |
森林培育 |
4,645,721.00 |
4,645,721.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
55,500.00 |
0.00 |
55,500.00 |
||
2130234 |
林业防灾减灾 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
21303 |
水利 |
644,279.00 |
499,279.00 |
145,000.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
2130314 |
防汛 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
95,000.00 |
0.00 |
95,000.00 |
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
419,279.00 |
419,279.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
2,791,923.96 |
1,895,123.96 |
896,800.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
896,800.00 |
0.00 |
896,800.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,895,123.96 |
1,895,123.96 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
250,182.00 |
250,182.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
250,182.00 |
250,182.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
1,853,092.00 |
0.00 |
1,853,092.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
796,292.00 |
0.00 |
796,292.00 |
||
2140106 |
公路养护 |
63,000.00 |
0.00 |
63,000.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
733,292.00 |
0.00 |
733,292.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
1,056,800.00 |
0.00 |
1,056,800.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1,056,800.00 |
0.00 |
1,056,800.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
5,119,200.00 |
0.00 |
5,119,200.00 |
||
22001 |
国土资源事务 |
5,119,200.00 |
0.00 |
5,119,200.00 |
||
2200110 |
国土整治 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
2200111 |
地质灾害防治 |
4,969,600.00 |
0.00 |
4,969,600.00 |
||
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
49,600.00 |
0.00 |
49,600.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,714,070.00 |
303,170.00 |
1,410,900.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,410,900.00 |
0.00 |
1,410,900.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
1,410,900.00 |
0.00 |
1,410,900.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
303,170.00 |
303,170.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
303,170.00 |
303,170.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
22999 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
金额单位:元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,871,425.60 |
302 |
商品和服务支出 |
3,910,825.92 |
30101 |
基本工资 |
1,010,784.00 |
30201 |
办公费 |
1,046,359.00 |
30102 |
津贴补贴 |
455,873.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
48,000.00 |
30203 |
咨询费 |
20,000.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
377,836.44 |
30204 |
手续费 |
3,550.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
60,500.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
873,332.16 |
30207 |
邮电费 |
46,500.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
105,600.00 |
30208 |
取暖费 |
90,000.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
22,671,427.00 |
30211 |
差旅费 |
406,724.68 |
30301 |
离休费 |
173,564.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
786,478.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
15,000.00 |
30304 |
抚恤金 |
13,824.00 |
30215 |
会议费 |
26,000.00 |
30305 |
生活补助 |
2,305,252.00 |
30216 |
培训费 |
30,000.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
19,800.00 |
30307 |
医疗费 |
1,081,560.00 |
30218 |
专用材料费 |
156,760.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
75,000.00 |
30310 |
生产补贴 |
14,520,888.00 |
30226 |
劳务费 |
796,039.00 |
30311 |
住房公积金 |
590,135.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
15,117.00 |
30314 |
采暖补贴 |
175,600.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
48,540.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5,000.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3,024,126.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,049,936.24 |
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
432,522.00 |
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8,330.00 |
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
204,192.00 |
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
220,000.00 |
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
人员经费合计 |
25,542,852.60 |
公用经费合计 |
4,343,347.92 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
|||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,356,918.00 |
270,000.00 |
1,626,918.00 |
0.00 |
1,626,918.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1,200,918.00 |
270,000.00 |
1,470,918.00 |
0.00 |
1,470,918.00 |
0.00 |
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,200,918.00 |
270,000.00 |
1,470,918.00 |
0.00 |
1,470,918.00 |
0.00 |
||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,200,918.00 |
270,000.00 |
1,470,918.00 |
0.00 |
1,470,918.00 |
0.00 |
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
公开08表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
金额单位:元 |
||
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
8,380.00 |
8,380.00 |
货物 |
2 |
8,380.00 |
8,380.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
3,070,595.92 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
4 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
2 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
2 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
公开09表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县双池镇人民政府 |
金额单位:元 |
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
(一)合 计 |
69,800.00 |
68,340.00 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
19,800.00 |
19,800.00 |
公务用车购置及运行维护费 |
50,000.00 |
48,540.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
48,540.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
4 |
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
98 |
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
1,444 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |