一、概况
(一)主要职责
1、专科实习实训、中等职业教育基地。
2、干部培训、成人教育场所。
3、学术交流、科技研发基地。
(二)部门预算单位构成
项目处、财务处、办公室、后勤部。
(三)基层预算单位构成
我单位无基层单位。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我单位2017年收入预算1647.24万元,比2016年减少2411.61万元,主要原因是无新建设项目,财政人员减少,工资减少。年初结转结余338.13万元。
(二)一般公共预算支出情况
我单位2017年支出1837.75万元,比2016年减少1925.44万元,减少原因是无新建设项目,财政人员减少,工资减少 。年末结转结余147.62万元。
1.2017年基本支出205.67万元,比2016年增加了134.81万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的原因是:学校新建运行费用高。
2.2017年项目支出1632.08万元,其中:一般公共预算安排1632.08万元,政府性基金0万元,2016年项目支出安排3692.33万元,其中:一般公共预算安排3692.33万元,政府性基金0万元,2017年比2016年项目支出减少2060.26万元。2017年工程减少,款项减少,项目支出主要用于在建工程支付工程款。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算0万元,比2016年减少0.0656万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少0万元;公务接待费0万元,比2016年减少0.0656万元,减少原因:2017年无此项开支。公务用车运行维护费0万元 ,比2016年减少0万元,公务用车购置费0元,比2016年减少0万元。
“三公”经费减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,公务接待标准,严格控制“三公”经费开支。
(三)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(四)机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算7.79万元,比2016年预算增加7.79万元。主要原因是支付单位养老金配套部分。
(五)其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计0平方米。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁学院交口实习实训基地
二零一八年九月十九日