一、概况
(一)主要职责
1、促进经济发展,增加农民收入。
2、强化公共服务,着力改善民生。
3、加强社会管理,维护农村稳定。
4、推进基层民主,促进农村和谐。
5、配合县直部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
根据上述职责康城镇设3个内设机构
1、党政综合办公室
2、经济发展办公室
3、社会事务办公室
康城镇设立农村综合便民服务中心和计划生育服务办公室两个事业单位。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我单位2018年收入预算1254.9万元,比2017年增加217.23万元,其中人员支出增加72.4万元,日常公用支出增加64.42万元,民生类项目增加19.96万元,经常性项目增加40.42万元,事业发展了项目增加84.22万元;减少项目为对个人和家庭的补助支出减少64.19万元。增加原因为按照新的政府科目分类表以及科目分类说明将个人和家庭补助部分科目资金调整如人员支出以及日常公用支出;增加涉农惠农资金的支出力度;减少金额为调整支出科目以及按照养老保险机构改革要求将未归口管理的退休人员由机关养老保险管理服务中心统一核算管理。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出543.54万元,比2017年增加72.64万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是调整工资标准以及按照三基建设要求增加基层政府运转保障支出。
2.2018年项目支出711.35万元,其中:一般公共预算安排711.35万元,政府性基金0万元,2017年项目支出安排566.76万元,其中:一般公共预算安排566.76万元,政府性基金0万元,2018年比2017年项目支出增加144.59万元。项目支出主要用于脱贫攻坚支出以及涉及民生的项目支出。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算11.53万元,比2017年增加2.93万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年增加或减少0万元;公务接待费1.53万元,比2017年增加0.43万元,公务用车运行维护费10万元 ,比2017年增加2.5万元,公务用车购置费0万元,比2017年增加或减少0万元。
我单位机动车辆编制数4辆,实有机动车辆 4辆,其中一般性公务用车2辆,应急公务用车2辆。公务用车运行维护费10万元。
“三公”经费增减变化原因:
1、2018年根据接待费开支标准公用经费和业务经费的2%提取预算为1.53万元比2017年增加0.43万元,增加原因为公用经费提高,计提数量增加。
2、2018年公务用车运行维护费为10万元比2017年增加2.5万元,公务用车比2017年增加一辆,车辆经费增加2.5万元,因脱贫攻坚工作需要上级部门给我单位增加一辆公务用车,增加一辆车辆经费。
(三)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出
(四)机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算150.19万元,比2017年预算增加79.49万元。增加原因主要为三基建设要求增加基层运转保障以及脱贫攻坚驻村等工作支出。
(五)政府采购情况
2018年我单位无采购预算。
(六)其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车4辆,具体包括:一般公务用车2辆,应急公务用车2辆 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计约4610 平方米,具体包括: 政府办公大楼及农技站、附属业务用房以及敬老院前后楼 。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。