一、单位概况
(一)主要职能
1、促进经济发展,增加农民收入。
2、强化公共服务,着力改善民生。
3、加强社会管理,维护农村稳定。
4、推进基层民主,促进农村和谐。
5、配合县直部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据上述职责康城镇设3个内设机构
1、党政综合办公室
2、经济发展办公室
3、社会事务办公室
康城镇设立农村综合便民服务中心和计划生育服务办公室两 个事业单位。
二、 部门预算情况说明
(一)收入预算情况
我单位2017年收入预算1037.67万元,比2016年减少297.15万元,基本支出系按现有人员工资标准 和公用经费定额,减少资金主要为一般公共服务支出,压缩一部分项目支出。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出470.9万元,比2016年减少8.57 万元,减少主要为压缩一般性行政支出开支。
2.2017年项目支出566.76万元,其中:一般公共预算安排 566.76万元,2016年项目支出安排775.51万元,其中:一般公共预算安排775.51万元,2017年比2016年项目支出减少208.75万元。项目支出主要用于民生类项目,涉农惠农资金支出。
我单位无政府性基金预算。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算 8.6 万元,于2016年持平,其中:因公出国(境)费用0 万元,比2016年减少0万元;公务接待费1.1万元,比2016年减少0万元,;公务用车运行维护费7.5万元 ,比2016年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2016年增加或减少 0 万元。
机动车辆编制数3 辆,实有机动车辆 3辆,其中一般性公务用车1辆,应急公务用车2辆。公务用车运行维护费7.5万元。
“三公”经费增减变化原因:
1、公务接待费是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动的需要合理开支的接待费用。包括在接待地发生的用餐费、住宿费和交通费。2017年根据接待费开支标准公用经费和业务经费的2%提取预算为1.1万元与2016年一样。
2、2017年公务用车运行维护费为7.5万元与2016一样,公务用车保有量与2016年一样,根据财政部厉行节约反对浪费制度,我镇严格管控减少各项车辆运行费用。
(三)机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算70.70万元,比2016年预算减少5.71万元,其中主要为减少一般公用支出。
(四)其他说明
1.车辆情况
我部门(单位)预算编制汽车 3 辆,具体包括:一般公务用车1辆,应急公务用车2辆 。
2.房屋情况
我部门(单位)办公用房面积合计约4610 平方米,具体包括: 政府办公大楼及农技站、附属业务用房以及敬老院前后楼 。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 康城镇人民政府 (单位)2017年收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目(类) 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 1,254.98 1,037.67 -17.3% 一般公共服务支出 425.9291 325.30 -23.6% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 1.00 -100.0% 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 7.00 100.0% 社会保障和就业支出 51.78 72.28 39.6% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 27.15 30.25 11.4% 节能环保支出 77.28 77.28 城乡社区支出 81.31 5.00 -93.9% 农林水支出 556.65 480.86 -13.6% 交通运输支出 资源勘探信息等支出 10.00 100.0% 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 7.00 -100.0% 住房保障支出 26.88 29.71 10.5% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 1,254.98 1,037.67 -17.3% 本年支出合计 1,254.98 1,037.67 -17.3% 部门公开表2 康城镇人民政府(单位)2017年预算收入总表 单位:万元 功能科目(类款项) 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 325.30 325.30 01 人大事务 4.08 4.08 08 代表工作 4.08 4.08 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 301.23 301.23 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 208.39 208.39 50 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 79.85 79.85 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00 06 财政事务 18.98 18.98 50 事业运行(财政事务) 28.98 28.98 32 组织事务 1.00 1.00 99 其他组织事务支出 1.00 1.00 207 文化体育与传媒支出 7.00 7.00 01 文化 7.00 7.00 99 其他文化支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 72.28 72.28 05 行政事业单位离退休 71.38 71.38 04 未归口管理的行政单位离退休 23.71 23.71 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.67 47.67 08 抚恤 0.90 0.90 01 死亡抚恤 0.90 0.90 210 医疗卫生与计划生育支出 30.25 30.25 07 计划生育事务 11.39 11.39 99 其他计划生育事务支出 11.39 11.39 11 行政事业单位医疗 18.86 18.86 01 行政单位医疗 7.86 7.86 02 事业单位医疗 7.06 7.06 03 公务员医疗补助 3.93 3.93 211 节能环保支出 77.28 77.28 06 退耕还林 77.28 77.28 02 退耕现金 77.28 77.28 212 城乡社区支出 5.00 5.00 05 城乡社区环境卫生 5.00 5.00 01 城乡社区环境卫生 5.00 5.00 213 农林水支出 480.86 480.86 01 农业 141.06 141.06 04 事业运行(农业) 27.09 27.09 99 其他农业支出 113.97 113.97 02 林业 10.00 10.00 34 林业防灾减灾 10.00 10.00 03 水利 10.00 10.00 14 防汛 10.00 10.00 05 扶贫 60.75 60.75 50 扶贫事业机构 45.00 45.00 99 其他扶贫支出 15.75 15.75 07 农村综合改革 259.05 259.05 05 对村民委员会和村党支部的补助 259.05 259.05 215 资源勘探信息等支出 10.00 10.00 06 安全生产监管 10.00 10.00 99 其他安全生产监管支出 10.00 10.00 221 住房保障支出 29.71 29.71 02 住房改革支出 29.71 29.71 01 住房公积金 29.71 29.71 合计 1,037.67 1,037.67 部门公开表3 康城镇人民政府(单位)2017年预算支出总表 单位:万元 功能科目(类款项) 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 325.30 307.22 18.08 01 人大事务 4.08 4.08 08 代表工作 4.08 4.08 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 301.23 288.23 13.00 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 208.39 208.39 50 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 79.85 79.85 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00 06 财政事务 18.98 18.98 50 事业运行(财政事务) 18.98 18.98 32 组织事务 1.00 1.00 99 其他组织事务支出 1.00 1.00 207 文化体育与传媒支出 7.00 7.00 01 文化 7.00 7.00 99 其他文化支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 72.28 72.28 05 行政事业单位离退休 71.38 71.38 04 未归口管理的行政单位离退休 23.71 23.71 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.67 47.67 08 抚恤 0.90 0.90 01 死亡抚恤 0.90 0.90 210 医疗卫生与计划生育支出 30.25 18.86 11.39 07 计划生育事务 11.39 11.39 99 其他计划生育事务支出 11.39 11.39 11 行政事业单位医疗 18.86 18.86 01 行政单位医疗 7.86 7.86 02 事业单位医疗 7.06 7.06 03 公务员医疗补助 3.93 3.93 211 节能环保支出 77.28 77.28 06 退耕还林 77.28 77.28 02 退耕现金 77.28 77.28 212 城乡社区支出 5.00 5.00 05 城乡社区环境卫生 5.00 5.00 01 城乡社区环境卫生 5.00 5.00 213 农林水支出 480.86 42.84 438.02 01 农业 141.06 27.09 113.97 04 事业运行(农业) 27.09 27.09 99 其他农业支出 113.97 113.97 02 林业 10.00 10.00 34 林业防灾减灾 10.00 10.00 03 水利 10.00 10.00 14 防汛 10.00 10.00 05 扶贫 60.75 15.75 45.00 50 扶贫事业机构 45.00 45.00 99 其他扶贫支出 15.75 15.75 07 农村综合改革 259.05 259.05 05 对村民委员会和村党支部的补助 259.05 259.05 215 资源勘探信息等支出 10.00 10.00 06 安全生产监管 10.00 10.00 99 其他安全生产监管支出 10.00 10.00 221 住房保障支出 29.71 29.71 02 住房改革支出 29.71 29.71 01 住房公积金 29.71 29.71 合计 1,037.67 470.90 566.76
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部门公开表4 |
康城镇人民政府(单位)2017年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
一、一般公共预算 |
1,037.67 |
一、一般公共服务支出 |
325.30 |
325.30 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
72.28 |
72.28 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.25 |
30.25 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
77.28 |
77.28 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
480.86 |
480.86 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
二十、住房保障支出 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
1,037.67 |
本年支出合计 |
1,037.67 |
1,037.67 |
|
|
|
|
|
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|
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部门公开表5 |
康城镇人民政府(单位)2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
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|
单位:万元 |
功能科目(类款项) |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
425.93 |
376.93 |
49.00 |
325.30 |
307.22 |
18.08 |
-23.6% |
-18.5% |
-63.1% |
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
4.08 |
|
4.08 |
36.0% |
|
36.0% |
08 |
代表工作 |
|
|
|
4.08 |
|
4.08 |
|
|
|
99 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
387.31 |
352.31 |
35.00 |
301.23 |
288.23 |
13.00 |
-22.2% |
-18.2% |
-62.9% |
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
248.07 |
248.07 |
|
208.39 |
208.39 |
|
-16.0% |
-16.0% |
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
104.24 |
104.24 |
|
79.85 |
79.85 |
|
-23.4% |
-23.4% |
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
13.00 |
|
13.00 |
-56.7% |
|
-56.7% |
06 |
财政事务 |
24.62 |
|
24.62 |
18.98 |
18.98 |
|
-22.9% |
|
-100.0% |
50 |
事业运行(财政事务) |
24.62 |
|
24.62 |
18.98 |
18.98 |
|
-22.9% |
|
-100.0% |
32 |
组织事务 |
11.00 |
|
11.00 |
1.00 |
|
1.00 |
-90.9% |
|
-90.9% |
99 |
其他组织事务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
1.00 |
|
1.00 |
-90.9% |
|
-90.9% |
205 |
教育支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
08 |
进修及培训 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
03 |
培训支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
01 |
文化 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
99 |
其他文化支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.78 |
23.78 |
28.00 |
72.28 |
72.28 |
|
39.6% |
204.0% |
-100.0% |
05 |
行政事业单位离退休 |
22.16 |
22.16 |
|
71.38 |
71.38 |
|
222.1% |
222.1% |
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
22.16 |
22.16 |
|
23.71 |
23.71 |
|
7.0% |
7.0% |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
47.67 |
47.67 |
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
1.62 |
1.62 |
|
0.90 |
0.90 |
|
-44.4% |
-44.4% |
|
01 |
死亡抚恤 |
1.62 |
1.62 |
|
0.90 |
0.90 |
|
-44.4% |
-44.4% |
|
10 |
社会福利 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
02 |
老年福利 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
25 |
其他生活救助 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
02 |
其他农村生活救助 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.15 |
16.75 |
10.40 |
30.25 |
18.86 |
11.39 |
11.4% |
12.6% |
9.5% |
07 |
计划生育事务 |
10.40 |
|
10.40 |
11.39 |
|
11.39 |
9.5% |
|
9.5% |
99 |
其他计划生育事务支出 |
10.40 |
|
10.40 |
11.39 |
|
11.39 |
9.5% |
|
9.5% |
11 |
行政事业单位医疗 |
16.75 |
16.75 |
|
18.86 |
18.86 |
|
12.6% |
12.6% |
|
01 |
行政单位医疗 |
6.48 |
6.48 |
|
7.86 |
7.86 |
|
21.3% |
21.3% |
|
02 |
事业单位医疗 |
7.03 |
7.03 |
|
7.06 |
7.06 |
|
0.5% |
0.5% |
|
03 |
公务员医疗补助 |
3.24 |
3.24 |
|
3.93 |
3.93 |
|
21.3% |
21.3% |
|
211 |
节能环保支出 |
77.28 |
|
77.28 |
77.28 |
|
77.28 |
|
|
|
06 |
退耕还林 |
77.28 |
|
77.28 |
77.28 |
|
77.28 |
|
|
|
02 |
退耕现金 |
77.28 |
|
77.28 |
77.28 |
|
77.28 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
81.31 |
|
81.31 |
5.00 |
|
5.00 |
-93.9% |
|
-93.9% |
05 |
城乡社区环境卫生 |
81.31 |
|
81.31 |
5.00 |
|
5.00 |
-93.9% |
|
-93.9% |
01 |
城乡社区环境卫生 |
81.31 |
|
81.31 |
5.00 |
|
5.00 |
-93.9% |
|
-93.9% |
213 |
农林水支出 |
556.65 |
35.13 |
521.52 |
480.86 |
42.84 |
438.02 |
-13.6% |
22.0% |
-16.0% |
01 |
农业 |
150.23 |
35.13 |
115.11 |
141.06 |
27.09 |
113.97 |
-6.1% |
-22.9% |
-1.0% |
03 |
机关服务(农业) |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
-100.0% |
|
|
04 |
事业运行(农业) |
32.15 |
32.15 |
|
27.09 |
27.09 |
|
-15.7% |
-15.7% |
|
99 |
其他农业支出 |
115.11 |
|
115.11 |
113.97 |
|
113.97 |
-1.0% |
|
-1.0% |
02 |
林业 |
170.52 |
|
170.52 |
10.00 |
|
10.00 |
-94.1% |
|
-94.1% |
05 |
森林培育(林业) |
135.00 |
|
135.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
09 |
森林生态效益补偿 |
12.83 |
|
12.83 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
34 |
林业防灾减灾 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
99 |
其他林业支出 |
22.69 |
|
22.69 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
03 |
水利 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
14 |
防汛 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
05 |
扶贫 |
|
|
|
60.75 |
15.75 |
45.00 |
|
|
|
50 |
扶贫事业机构 |
|
|
|
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
235.90 |
|
235.90 |
259.05 |
|
259.05 |
9.8% |
|
9.8% |
01 |
对村级一事一议的补助 |
12.90 |
|
12.90 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
223.00 |
|
223.00 |
259.05 |
|
259.05 |
16.2% |
|
16.2% |
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
06 |
安全生产监管 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
-100.0% |
01 |
国土资源事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
-100.0% |
10 |
国土整治 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
-100.0% |
221 |
住房保障支出 |
26.88 |
26.88 |
|
29.71 |
29.71 |
|
|
10.5% |
|
02 |
住房改革支出 |
26.88 |
26.88 |
|
29.71 |
29.71 |
|
|
10.5% |
|
01 |
住房公积金 |
26.88 |
26.88 |
|
29.71 |
29.71 |
|
|
10.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,254.98 |
479.47 |
775.51 |
1,037.67 |
470.90 |
566.76 |
-17.3% |
-1.8% |
-26.9% |
|
|
部门公开表6 |
||||||||||||||
康城政府(单位)2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
||||||||||||||
一、工资福利支出 |
318.36 |
|
||||||||||||||
基本工资 |
130.18 |
|
||||||||||||||
津贴补贴 |
69.25 |
|
||||||||||||||
奖金 |
5.64 |
|
||||||||||||||
社会保障缴费 |
68.12 |
|
||||||||||||||
绩效工资 |
45.18 |
|
||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
||||||||||||||
职业年金缴费 |
|
|
||||||||||||||
其他工资福利支出 |
|
|
||||||||||||||
二、商品和服务支出 |
86.74 |
|
||||||||||||||
办公费 |
7.75 |
|
||||||||||||||
印刷费 |
4.20 |
|
||||||||||||||
手续费 |
0.73 |
|
||||||||||||||
电费 |
4.75 |
|
||||||||||||||
邮电费 |
2.01 |
|
||||||||||||||
取暖费 |
11.26 |
|
||||||||||||||
物业管理费 |
|
|
||||||||||||||
差旅费 |
3.47 |
|
||||||||||||||
维修(护)费 |
2.03 |
|
||||||||||||||
会议费 |
3.25 |
|
||||||||||||||
培训费 |
2.00 |
|
||||||||||||||
公务接待费 |
|
|
||||||||||||||
专用材料费 |
|
|
||||||||||||||
专用燃料费 |
|
|
||||||||||||||
劳务费 |
24.00 |
|
||||||||||||||
工会经费 |
|
|
||||||||||||||
福利费 |
1.40 |
|
||||||||||||||
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
||||||||||||||
其他交通费用 |
|
|
||||||||||||||
公务交通补贴 |
12.39 |
|
||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 |
65.80 |
|
||||||||||||||
退休费 |
22.31 |
|
||||||||||||||
遗属补助 |
0.90 |
|
||||||||||||||
医疗费 |
|
|
||||||||||||||
奖励金 |
|
|
||||||||||||||
住房公积金 |
29.71 |
|
||||||||||||||
采暖补贴 |
12.88 |
|
||||||||||||||
合计 |
470.90 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
||||||
康城镇人民政府(单位)2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
功能科目(类款项) |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
部门公开表8 |
||||||||||||||
康城镇人民政府(单位)2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
||||||||||||||
因公出国(境)费 |
|
|
||||||||||||||
公务接待费 |
1.107 |
|
||||||||||||||
公务用车购置及运行费 |
7.5 |
|
||||||||||||||
①公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||
②公务用车运行维护费 |
7.5 |
|
||||||||||||||
合 计 |
8.607 |
|