一、概况
(一)主要职责
1、负责全县有关扶贫开发工作的项目选择规划设计等服务活动;
2、在上级主管部门的委托下负责农业实用技术培训,扶贫项目管理,扶贫资金的使用以及其他临时性扶贫开发活动。
(二)机构设置情况
1、部门决算单位
交口县扶贫开发领导组办公室股级建制,核定财政补助公务员编制6个,事业编制13个.
2、基层决算单位构成
无
二、部门决算收支情况
(一)一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2018年收入61113971.18 元,比2017年增加22899071元,2018年扶贫项目支出较大,扶贫项目增多。
2. 一般公共预算支出情况
(1)2018年基本支出1694715.30元,比2017年增加117915 元,包括工资福利支出 1116240.30元,商品和服务支出582075 元,对个人和家庭的补助 0元,资本性支出0元。基本支出增加是因为2018年脱贫攻坚任务繁重,印刷费等相关办公费增多。
(2).2018年项目支出60874569元,2018年比2017年项目支出增加24620169 元。项目支出主要用于小额信贷贴息、雨露计划、大学生本科救助、易地扶贫搬迁、光伏电站建设等。
3. 结余情况
我单位2018年结余 469271 元,比2017年增加85539 元,因培训机构未提供回相关培训资料,导致资金结余。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费支出 17074 元,比2017年减少2626 元,其中:因公出国(境)费用 0 元,比2017年增加或减少0 元;公务接待费 0 元,比2017年增加或减少 0 元,公务用车运行维护费 17074元 ,比2017年减少 2626 元,公务用车购置费0元,比2017年增加或减少 0 元。2018年我单位节约支出,公务外出次数减少。
(二)政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位无此项收入
2. 政府性基金支出情况
我单位无此项支出
(三)机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费支出582075 元,比2017年增加98055 元。2018年脱贫攻坚任务繁重,相关印刷材料增加
(四)政府采购情况
我单位2018年政府采购支出 0 元,其中:政府采购货物 0 元,政府采购服务 0 元。
(五)绩效管理情况
我单位共 10 个项目设定绩效目标管理,主要是雨露计划、大学生本科救助、光伏扶贫、项目管理费等,涉及一般公共预算财政拨款支出 60874569 元。
雨露计划项目绩效目标:资助高职、大专等建档立卡贫困户学生达到770人
大学生本科救助项目绩效目标:资助本年考上二本B类及以上贫困学生89人等
(六)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车1 辆,具体包括:桑塔纳一辆 。
2.房屋情况
我单位租用安监局办公楼,无房屋 。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆外,主要资产包括沙发、桌子、柜子等
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。