一、概况
(一)主要职责
1、负责全县有关扶贫开发工作的项目选择规划设计等服务活动;
2、在上级主管部门的委托下负责农业实用技术培训,扶贫项目管理,扶贫资金的使用以及其他临时性扶贫开发活动。
部门预算单位构成
内设机构:计划股、验收评估股、综合办公室、培训股
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我部门2018年收入预算3899.76万元,比2017年增加2287.41万元,主要原因是项目支出的增多。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出99.76万元,比2017年减少6.5887万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是单位有部分人员调出本单位。
2.2018年项目支出3800万元,其中:一般公共预算安排3800万元,政府性基金0万元,2017年项目支出安排1506万元,其中:一般公共预算安排1506 万元,政府性基金0万元,2018年比2017年项目支出增加2294万元。项目支出主要用于贫困村电力保障、光伏扶贫、风险补偿金和贫困户贷款贴息。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算为2.084万元,比2017年增加0.01万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费0.084万元,比2017年增加0.01万元,公务用车运行维护费2万元 ,比2017年减少0万元,公务用车购置费0元,比2017年减少0万元。公务接待费增加的主要原因是我单位2018年公用经费增加。
(三)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出
(四)机关运行经费情况
我部门2018年机关运行经费财政拨款预算13.62万元,比2017年预算增加0.9万元。主要原因是我单位增加了事业编,人员经费增加。
(五)政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额0万元。
(六)重点项目预算情况说明
2017年,我单位重点项目有雨露计划、大学生本科救助、小额信贷贴息、风险补偿金、外出务工等,这些项目2017年完成情况良好,使全县建档立卡贫困户都受益,带动贫困人口脱贫。
(七)其他说明
1.车辆情况
我部门预算编制汽车1辆,具体包括:桑塔纳:JDF398
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计209平方米,具体包括:会议室、产业股、档案室、信息管理中心、文印室、计划股、财务室、主任科员、主任室、副主任室、信息管理中心、主任办公室、党建工会 。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。