一、概况
(一)主要职责
1、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。
2、制定妇女工作计划,并组织实施。
3、宣传有关法律、法规,促进法制教育,依法维护妇女儿童的合法权益。
4、加强妇女组织建设,认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求,完善妇女工作。
5、认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件。
6、代表和维护妇女儿童合法权益,协调有关部门及社会力量推动妇女儿童事业的发展,
7、教育和引导广大妇女响应党和国家的号召。
(二)部门预算单位构成
我单位内设办公室、维权部、城乡部三个部门,行政编制数4人,实有4人。
(三)基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算情况
我单位2017年收入预算62.50万元,比2016年减少4.21 万元,主要为基本收入减少。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出57.50 万元,比2016年减少4.21万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员支出的减少。
2.2017年项目支出5万元,其中:一般公共预算安排5万元,2016年项目支出安排 5 万元,其中:一般公共预算安排5 万元,2017年比2016年项目支出无增减变动。项目支出主要用于庆“三八”等系列活动。
3.“三公”经费情况
我单位无三公经费。
(三)政府性基金预算情况
我单位无政府性基金。
(四)机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算4.79万元,比2016年预算增加0.58万元。主要为一般公用支出的增加。
(五)其他说明
1.车辆情况
我单位无车辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计45平方米,具体包括:政府大楼528、526及502三间办公室,未超党政机关办公用房建设标准。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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部门公开表1 |
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妇联 2017年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目(类) |
预算数 |
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2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
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一、一般公共预算 |
66.71 |
62.50 |
-6.3% |
一般公共服务支出 |
47.86 |
37.03 |
-22.6% |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
13.99 |
20.06 |
43.4% |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
2.08 |
2.32 |
11.5% |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
2.77 |
3.09 |
11.5% |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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…… |
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本年收入合计 |
66.71 |
62.50 |
-6.3% |
本年支出合计 |
66.71 |
62.50 |
-6.3% |
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部门公开表2 |
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妇联 2017年预算收入总表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
37.03 |
37.03 |
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29 |
群众团体事务 |
37.03 |
37.03 |
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01 |
行政运行(群众团体事务) |
37.03 |
37.03 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
20.06 |
20.06 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
20.06 |
20.06 |
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
14.91 |
14.91 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.15 |
5.15 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.32 |
2.32 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
2.32 |
2.32 |
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02 |
行政单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
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03 |
公务员医疗补助 |
0.77 |
0.77 |
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221 |
住房保障支出 |
3.09 |
3.09 |
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02 |
住房改革支出 |
3.09 |
3.09 |
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01 |
住房公积金 |
3.09 |
3.09 |
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…… |
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合计 |
62.50 |
62.50 |
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部门公开表3 |
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妇联 2017年预算支出总表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
37.03 |
32.03 |
5.00 |
|||||||||||||||||||||
29 |
群众团体事务 |
37.03 |
32.03 |
5.00 |
|||||||||||||||||||||
01 |
行政运行(群众团体事务) |
37.03 |
32.03 |
5.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
20.06 |
20.06 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
20.06 |
20.06 |
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
14.19 |
14.91 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.15 |
5.15 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.32 |
2.32 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
2.32 |
2.32 |
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02 |
行政单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
|
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03 |
公务员医疗补助 |
0.77 |
0.77 |
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221 |
住房保障支出 |
3.09 |
3.09 |
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02 |
住房改革支出 |
3.09 |
3.09 |
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01 |
住房公积金 |
3.00 |
3.09 |
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…… |
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合计 |
62.50 |
57.50 |
5.00 |
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部门公开表4 |
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妇联 2017年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算 |
62.50 |
一、一般公共服务支出 |
37.03 |
37.03 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
20.06 |
20.06 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
2.32 |
2.32 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
3.09 |
3.09 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
62.50 |
本年支出合计 |
62.50 |
62.50 |
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部门公开表5 |
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妇联2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
47.86 |
42.86 |
5.00 |
37.03 |
32.03 |
5.00 |
-22.6% |
-25.3% |
|
|||||||||||||||||
29 |
群众团体事务 |
47.86 |
42.86 |
5.00 |
37.03 |
32.03 |
5.00 |
-22.6% |
-25.3% |
|
|||||||||||||||||
01 |
行政运行(群众团体事务) |
47.86 |
42.86 |
5.00 |
37.03 |
32.03 |
5.00 |
-22.6% |
-25.3% |
|
|||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.99 |
13.99 |
|
20.06 |
20.06 |
|
43.4% |
43.4% |
|
|||||||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
|
20.06 |
20.06 |
|
43.4% |
43.4% |
|
|||||||||||||||||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
|
14.91 |
14.91 |
|
6.6% |
6.6% |
|
|||||||||||||||||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.09 |
2.09 |
|
2.32 |
2.32 |
|
11.0% |
11.0% |
|
|||||||||||||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
|
2.32 |
2.32 |
|
11.0% |
11.0% |
|
|||||||||||||||||
02 |
行政单位医疗 |
1.39 |
1.39 |
|
1.55 |
1.55 |
|
11.5% |
11.5% |
|
|||||||||||||||||
03 |
公务员医疗补助 |
0.70 |
0.70 |
|
0.77 |
0.77 |
|
10.4% |
10.4% |
|
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.77 |
2.77 |
|
3.09 |
3.09 |
|
11.5% |
11.5% |
|
|||||||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
2.77 |
2.77 |
|
3.09 |
3.09 |
|
11.5% |
11.5% |
|
|||||||||||||||||
01 |
住房公积金 |
2.77 |
2.77 |
|
3.09 |
3.09 |
|
11.5% |
11.5% |
|
|||||||||||||||||
|
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|
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|
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|||||||||||||||||
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…… |
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|||||||||||||||||
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合计 |
66.71 |
61.71 |
5.00 |
62.50 |
57.50 |
5.00 |
-6.3% |
-6.8% |
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部门公开表6 |
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妇联2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位:万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
33.59 |
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基本工资 |
14.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 |
10.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
奖金 |
1.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 |
2.45 |
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|||||||||||||||||||||||||
绩效工资 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 |
4.79 |
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|||||||||||||||||||||||||
办公费 |
0.50 |
|
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印刷费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
水费 |
|
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电费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
邮电费 |
0.18 |
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取暖费 |
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物业管理费 |
|
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差旅费 |
0.70 |
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维修(护)费 |
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会议费 |
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培训费 |
|
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公务接待费 |
|
|
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专用材料费 |
|
|
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专用燃料费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
劳务费 |
0.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
工会经费 |
|
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|||||||||||||||||||||||||
福利费 |
0.01 |
|
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公务用车运行维护费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 |
2.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 |
|
|
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三、对个人和家庭的补助 |
19.12 |
|
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退休费 |
14.06 |
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生活补助 |
|
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
3.09 |
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采暖补贴 |
1.96 |
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合计 |
57.50 |
|
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部门公开表7 |
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妇联 2017年政府性基金预算支出表 |
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|
单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
|
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
|
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|
…… |
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|||||||||||||||||
|
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|
|
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|||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||
|
合计 |
|
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|
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|
|
|
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部门公开表8 |
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妇联 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
单位:万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 |
|
|
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公务接待费 |
|
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合 计 |
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